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雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 雙鴨山市商務(wù)局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
七、一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
十、政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市商務(wù)局概況
一、 部門(mén)職責
(一)貫徹執行國家和省有關(guān)國內外貿易及國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策。配合相關(guān)部門(mén)起草地方性法規、市政府規章草案并貫徹實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、對外開(kāi)放、現代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
(二)負責推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整,指導商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展。
(三)擬訂全市國內貿易發(fā)展規劃,促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展。指導全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設,組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。
(四)執行規范市場(chǎng)運行、流通秩序政策。推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設,指導商業(yè)信用銷(xiāo)售,建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。擬訂促進(jìn)餐飲服務(wù)、酒類(lèi)流通和藥品流通發(fā)展規劃
及政策,按有關(guān)規定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。
(五)承擔組織實(shí)施全市重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理責任。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制。監測分析全市市場(chǎng)運行和商品供求狀況,調查分析
商品價(jià)格信息,進(jìn)行預測預警和信息引導。按分工負責重要消費品儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油和拍賣(mài)等行業(yè)進(jìn)行監督管理。
(六)貫徹實(shí)施國家和省進(jìn)出口,商品管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。落實(shí)促進(jìn)全市外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。組織實(shí)施全市重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)
出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品,指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。
(七)執行國家和省對外技術(shù)·貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策。推進(jìn)全市進(jìn)出口貿易標準化工作。依法盟督全市技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作。監督管理防擴散等與國家安全相關(guān)的進(jìn)出口工作。
(八)牽頭擬訂全市服務(wù)貿易發(fā)展規劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)服務(wù)貿易和服務(wù)外包發(fā)展政策并組織實(shí)施,推動(dòng)全市服務(wù)外包平臺建設。
(九)處理全市在國別(地區)經(jīng)貿關(guān)系中的相關(guān)事務(wù),負責對外經(jīng)濟合作和對外貿易協(xié)調工作。
(十)組織協(xié)調全市反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施的應訴及相關(guān)工作。
(十一)負責全市對外經(jīng)濟合作工作,依法管理和監督對外直接投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。配合有關(guān)部門(mén)做好外派勞務(wù)(含境外就業(yè)人員)的權益保護工作。貫徹落實(shí)國家、省境外投資管理辦法和具體政策,依法監督管理全市企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。負責對外援助和受援相關(guān)工作。
(十二)擬訂與毗鄰國家經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施,指導管理對俄邊境小額貿易、邊民互市貿易。負責對俄、東北亞地區多邊、雙邊經(jīng)貿會(huì )議活動(dòng)的組織與銜接工作。負責管理邊境貿易重點(diǎn)商品專(zhuān)營(yíng)權。
(十三)組織相關(guān)部門(mén)擬訂全市經(jīng)濟類(lèi)開(kāi)發(fā)區發(fā)展規劃和相關(guān)政策,指導和協(xié)調全市相關(guān)工作。組織相關(guān)部門(mén)綜合全市開(kāi)發(fā)區(含經(jīng)濟類(lèi)和科技類(lèi))情況。負責全市口岸運行
管理、對外聯(lián)絡(luò )、綜合協(xié)調和發(fā)展建設等相關(guān)工作,牽頭擬訂有關(guān)政策措施。
(十四)研究擬訂國際商務(wù)人才隊伍建設發(fā)展規劃并組織實(shí)施。負責全市國際商務(wù)人才隊伍建設。
(十五)負責本行業(yè)領(lǐng)域行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規標準、行政許可、日常管理等方面的安全生產(chǎn)工作,指導本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作。
(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十七)有關(guān)職責分工。
1、與市發(fā)展和改革委員會(huì )有關(guān)職責分工。市商務(wù)局按照分工負責重要消費品儲備管理和市場(chǎng)調控工作,市發(fā)展和改革委員會(huì )會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出重要商品市級儲備計劃建議。
2、與市市場(chǎng)監督管理局有關(guān)職責分工。市商務(wù)局負責擬訂藥品流通發(fā)展規劃和政策,市市場(chǎng)監督管理局在藥品監督管理工作中,配合執行藥品流通發(fā)展規劃和政策。
二、部門(mén)機構設置
雙鴨山市商務(wù)局內設8個(gè)機構,分別為:辦公室、市場(chǎng)秩序和調節科、市場(chǎng)體系建設科、流通業(yè)發(fā)展科、對外貿易科、對外經(jīng)濟合作科、口岸管理辦公室、企業(yè)服務(wù)科。
三、部門(mén)人員構成
雙鴨山市商務(wù)局及所屬事業(yè)單位總人數118人,在職人數29人,其中:行政編制人員27人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員2人;離休人員0人;退休人員89人;退養人員0人。與2019年預算對比,在職人員減少15人;退休人員增加1人;離休人員減少1人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市商務(wù)局預算管理的單位共計1個(gè)。雙鴨山市商務(wù)局(本級)具體情況如下:
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
雙鴨山市商務(wù)局 |
行政機關(guān) |
第二部分 雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算公開(kāi)報表(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
七、 一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、 政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
十、 政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年收支總預算661萬(wàn)元,比上年預算數減少32.3萬(wàn)元,下降0.05%。收入包括:一般公共預算收入661萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出455.2萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出176.6萬(wàn)元、住房保障支出29.2萬(wàn)元。按照綜合預算的原則,雙鴨山市商務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年收入預算661萬(wàn)元,其中:一般公共預算收入455.2萬(wàn)元,占68.9%。社會(huì )保障和就業(yè)支出176.6萬(wàn)元,占26.7%。住房保障支出29.2萬(wàn)元,占4.4%
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年支出預算661萬(wàn)元,其中:基本支出506.7萬(wàn)元,占總支出的76.7%;項目支出154.3萬(wàn)元,占總支出的23.3%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年財政撥款收支總預算661萬(wàn)元。收入包括::一般公共預算收入455.2萬(wàn)元,占68.9%。社會(huì )保障和就業(yè)支出176.6萬(wàn)元,占26.7%。住房保障支出29.2萬(wàn)元,占4.4%。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年一般公共預算支出669萬(wàn)元,比上年預算數減少32.3萬(wàn)元,其中:
1、2080501行政單位離退休2020年預算數137.6萬(wàn)元,比上年預算數減少10.7萬(wàn)元,下降7.2 %。主要原因是:退休人員因離世退休工資停發(fā)。
2、2210201住房公積金2020年預算數29.2萬(wàn)元,比上年預算數減少13.4萬(wàn)元,下降31.5 %。主要原因是:2019年機構改革,部分在職人員劃轉調出本單位,住房公積金支出減少。
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2020年預算數39萬(wàn)元,比上年預算數減少51.9萬(wàn)元,下降57.1%。主要原因是:2019年機構改革,部分在職人員劃轉調出本單位,養老保險支出減少。
4、2011301行政運行(商貿事物)2020年預算數為305.2萬(wàn)元,比上年預算數減少106.3萬(wàn)元,下降25.8%。主要原因是:2019年機構改革,部分在職人員劃轉調出本單位,統發(fā)工資支出減少。
5、2011302一般行政管理事物(商貿事務(wù))2020年預算數為150萬(wàn)元,比上年預算增加150萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是從2020年項目工作經(jīng)費納入財政部門(mén)預算管理。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年一般公共預算基本支出661萬(wàn)元,其中:
1、工資福利支出334.7萬(wàn)元,主要包括:基本工資142.1萬(wàn)元、津貼補貼104.1萬(wàn)元、獎金20.3萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費39萬(wàn)元、住房公積金29.2萬(wàn)元,
2、按定額管理的商品服務(wù)支出36.7萬(wàn)元,主要包括:辦公費3萬(wàn)元、印刷費1萬(wàn)元、郵電費0.4萬(wàn)元、差旅費2.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.5萬(wàn)元、福利費0.4萬(wàn)元、其他交通費用25.9萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出135.3萬(wàn)元,主要包括:退休費133.3萬(wàn)元、生活補助1.9萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元。
4、項目支出154.3萬(wàn)元,主要包括:保障市場(chǎng)供應工作經(jīng)費100萬(wàn)元,進(jìn)口博覽會(huì )、綠博會(huì )工作經(jīng)費50萬(wàn)元、退休人員卡外工資4.3萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年一般公共預算支出661萬(wàn)元,其中:
1、機關(guān)工資福利支出334.7萬(wàn)元,主要包括:工資津補貼266.5萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費39萬(wàn)元、住房公積金29.2萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出86.7萬(wàn)元,主要包括:辦公經(jīng)費36萬(wàn)元、會(huì )議費50萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭的補助支出139.6萬(wàn)元,主要包括:社會(huì )福利和救助2萬(wàn)元,離退休費137.6萬(wàn)元。
4、其他支出100萬(wàn)元,主要包括:保障市場(chǎng)供應工作經(jīng)費100萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預算支出
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預算支出
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2020 年,雙鴨山市商務(wù)局 “三公”經(jīng)費預算數為0.7萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元, 2020 年“三公”經(jīng)費預算與上年相比,減少2.8萬(wàn)元,下降80%。主要原因是:我局為節省開(kāi)支減少預算公務(wù)接待費用。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
1、雙鴨山市商務(wù)局2個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及預算金額150萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排86.7萬(wàn)元,其中:辦公費36萬(wàn)元、會(huì )議費50萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元。比上年預算數增加33.5萬(wàn)元,增長(cháng)63%。主要原因是:從2020年項目工作經(jīng)費納入財政預算管理。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市商務(wù)局2020年沒(méi)有采購預算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年末,雙鴨山市商務(wù)局賬面固定資產(chǎn)總值78.7元,其中,房屋及建筑物價(jià)值2.8元,共有車(chē)輛0臺,價(jià)值0元,其他資產(chǎn)75.9元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門(mén)預算編制手冊》及《2020年政府收支分類(lèi)科目》,對黑龍江省財政廳2020年部門(mén)預算中相關(guān)名詞解釋如下:
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入:是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。
6.離退休公用支出(類(lèi)):按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出(類(lèi)):反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出(類(lèi)):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(項):反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費,以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出,包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
10.因公出國(境)費用(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修(護)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用,以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出(款):反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出(款):反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出(一)(款):反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助(款):反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費(款):反映離休費、退休費、退職(役)費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助(款):反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理:是以財政支出結果為導向,將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程,并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標:是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果,包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標,是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
附件:雙鴨山市商務(wù)局2020年部門(mén)預算報表