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        雙鴨山市委統戰部2015年部門(mén)預算及有關(guān)情況說(shuō)明

        來(lái)源: ?????? 發(fā)布時(shí)間:2016-10-27 11:18  

        第一部分市委統戰部單位基本情況

        一、主要職責

        (一)負責宣傳、協(xié)調、管理和檢查全統戰工作。

        (二)研究制訂干部隊伍建設的總體規劃,組織落實(shí)培養選拔中青年干部、婦女干部、少數民族干部和黨外干部工作。

        (三)負責全民族宗教事務(wù)管理工作。

        (四)負責工商聯(lián)工作,引導全工商聯(lián)企業(yè)積極參與社會(huì )公益事業(yè)。

        (五)負責對臺工作。

        二、內設機構及職工人數

        市委統戰部單位內設五個(gè)機構,分別為:綜合科、黨派科、經(jīng)濟科、民族宗教科、對臺科。所屬0個(gè)事業(yè)單位總人數為16人,其中:在職職工10人,離休人員0人,退休人員6人,退養人員0人。

        三、預算編制范圍

        納入市委統戰部單位2015年部門(mén)預算公開(kāi)的單位共計1個(gè)。

        第二部分市委統戰部單位2015年部門(mén)預算表


        公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件。

        第三部分市委統戰部單位2015年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

        一、 關(guān)于公共預算收支總表說(shuō)明

        公共財政預算撥款收入總額108.7萬(wàn)元、公共預算財政撥出總額108.7萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出37.7萬(wàn)元;住房保障支出6.2萬(wàn)元。

        二、關(guān)于一般公共預算功能分類(lèi)支出表說(shuō)明

        (一)財政撥款按功能分類(lèi)安排支出情況

        市委統戰部2015年財政撥款安排支出預算數108.7萬(wàn)元,具體安排情況如下:

        1、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出64.8萬(wàn)元;

        2、社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出37.7萬(wàn)元;

        3、住房保障(類(lèi))支出6.2萬(wàn)元。

        (二)財政撥款預算功能分類(lèi)結構情況

        市委統戰部2015年財政撥款預算按功能分類(lèi)用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出占58.83%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出占34.14%;住房保障(類(lèi))支出占7.03%。

        三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表說(shuō)明

        (一)財政撥款按經(jīng)濟分類(lèi)安排支出情況

        市委統戰部2015年財政撥款預算按經(jīng)濟分類(lèi)用于以下方面:

        1、工資福利支出55.8萬(wàn)元;

        2、商品服務(wù)支出3.4萬(wàn)元;

        3、對個(gè)人和家庭補助支出44.2萬(wàn)元;

        5、項目支出5.3萬(wàn)元。

        (二)財政撥款預算經(jīng)濟分類(lèi)結構情況

        市委統戰部2015年財政撥款預算按經(jīng)濟分類(lèi)用于以下方面:工資福利支出占51.30%;按定額管理的商品服務(wù)支出占2.85%;離退休公用支出占34.14%;對個(gè)人和家庭補助支出占7.28%;項目支出占4.44%。

        四、關(guān)于政府性基金預算功能分類(lèi)支出表說(shuō)明

        無(wú)

        五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類(lèi)支出表說(shuō)明

        無(wú)

        六、關(guān)于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表說(shuō)明

        市委統戰部部門(mén)1個(gè)預算單位2015年“三公”經(jīng)費財政撥款0萬(wàn)元,2014年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置支出。與2014年持平,無(wú)增減變化。

        第四部分 名詞解釋


        1、財政撥款收入:指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。

        2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。

        3、財政專(zhuān)戶(hù)資金:指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。

        4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。

        5、行政運行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        7、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        8、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        9、歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

        10、事業(yè)單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

        11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

        14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費:?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。

        15、公務(wù)接待費:?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        附:市委統戰部2015年部門(mén)預算公開(kāi)表

        (責任編輯:市委統戰部)