來(lái)源: ?????? 發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 20:31
雙鴨山市僑聯(lián)2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
四、 政府采購支出說(shuō)明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 市僑聯(lián)單位基本情況
一、部門(mén)職責
(一)引導教育全市歸僑僑眷遵守我國憲法和法律,依法維護他們合法權益,保障縣(區)僑聯(lián)依法開(kāi)展活動(dòng),為全市的歸僑僑眷提供法律服務(wù)。
(二)協(xié)助海外僑胞在我市區域內投資興辦實(shí)業(yè)、文化衛生事業(yè)及公益事業(yè),并研究提出有關(guān)方面的問(wèn)題和建議;開(kāi)展與海外華僑華人在經(jīng)濟、科技、文化和社會(huì )福利等方面進(jìn)行交流與合作。
(三)根據《中國僑聯(lián)章程》,提出市僑聯(lián)工作方針、計劃和發(fā)展規劃,組織實(shí)施并指導、檢查、監督全市歸僑僑眷代表大會(huì )、委員會(huì )的決議、決定貫徹執行情況。
(四)配合有關(guān)部門(mén)做好市、縣(區)人大、政協(xié)中僑聯(lián)界代表、委員的人事安排,促進(jìn)他們積極參加我市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )事務(wù)活動(dòng),履行政治協(xié)商、民主監督的職能。
(五)研究改革中出現的新問(wèn)題、新情況,了解歸僑僑眷和海外華人的意見(jiàn)、要求,探索和確定符合我市市情的僑聯(lián)工作和組織體制。
(六)密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系,對全市內外僑情進(jìn)行調查研究,及時(shí)掌握重大動(dòng)向,對有關(guān)部門(mén)制定僑務(wù)工作方針、政策,提供建議和提案。參與有關(guān)法規、政策的研究工作并對其實(shí)施進(jìn)行監督。
(七)指導市僑聯(lián)所屬企業(yè)及僑屬企業(yè)。
(八)承擔市委、市政府授權的有關(guān)事項。
二、機構設置
市僑聯(lián)無(wú)內設機構。
三、人員構成
編辦核定人員:主席1人,科長(cháng)1人,科員2人。
第二部分 市僑聯(lián)2017年部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算執行總體情況說(shuō)明。
2017年收入67.88萬(wàn)元,比2016年增加2.26萬(wàn)元,同比增長(cháng)3.4%,全部為財政撥款收入;2017年支出67.87萬(wàn)元,比2016年增加1.58萬(wàn)元,同比增長(cháng)2.3%,收入和支出增長(cháng)的主要原因是:在職和退休人員漲工資。2017年年初預算數為63.1萬(wàn)元,決算數比預算支出增加4.78萬(wàn)元,主要原因是: 在職和退休人員漲工資以及補發(fā)工作。
二、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明。
市僑聯(lián)無(wú)“三公”經(jīng)費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.15萬(wàn)元,比2016年增加1.44萬(wàn)元,增長(cháng)30.6%。主要原因是:2016年的車(chē)補是從7月份開(kāi)始執行的,只發(fā)了半年。2017年車(chē)補是全年發(fā)放。
四、政府采購支出說(shuō)明。
市僑聯(lián)無(wú)政府采購。
五、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
市僑聯(lián)無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。
六、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年本部門(mén)沒(méi)有100萬(wàn)以上項目。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金:指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
8、歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
12、公務(wù)用車(chē)購置及運行費:?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
13、公務(wù)接待費:?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14、機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附:雙鴨山市僑聯(lián)2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格