來(lái)源: ?????? 發(fā)布時(shí)間:2016-11-09 10:33
第一部分 市委政法委基本情況
一、部門(mén)職責
(一)根據黨的路線(xiàn)、方針、政策和省、市委的部署,統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。
(二)研究、制定全市政法工作的方針、政策,及時(shí)向市委提出建議;對全市的政法工作做出全局性部署,并負責督促檢查,抓好貫徹落實(shí)。
(三)組織協(xié)調指導全市維護社會(huì )穩定工作。
(四)檢查全市政法部門(mén)執行法律法規和黨的方針政策情況,結合實(shí)際,研究制定嚴肅執法,落實(shí)黨的方針政策的具體措施。
(五)大力支持和嚴格監督全市政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí),密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究和協(xié)調有爭議的重大、疑難案件。
(六)組織、協(xié)調全市社會(huì )治安綜合治理工作,推動(dòng)各項措施的落實(shí)。
(七)組織推動(dòng)全市政法戰線(xiàn)的調查研究工作,總結新經(jīng)驗,解決新問(wèn)題,探索政法工作改革,通過(guò)改革進(jìn)一步加強政法工作。
(八)研究加強全市政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)助市委及其組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部和下一級政法委員會(huì )專(zhuān)職副書(shū)記。
(九)指導下級政法委員會(huì )的工作。
(十)辦理市委和上級部門(mén)交辦的其他事宜。
二、機構設置
市委政法委員會(huì )機關(guān)、市綜治辦設置10個(gè)科(室)。分別:辦公室、調研科、執法科、紀檢科、干部科、宣教科、維穩辦督辦科、維穩辦綜合科、綜治辦指導科、綜治辦綜合科。
三、人員構成
市委政法委行政編制18人,工勤編1人,事業(yè)編3人。
第二部分 雙鴨山市政法委2015年部門(mén)決算表
公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件。
第三部分 市委政法委2015年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明
一、關(guān)于公共決算收支總表說(shuō)明
雙鴨山市委政法委2015年度年初結轉和結余12.56萬(wàn)元,財政撥款決算收入367.42萬(wàn)元,決算支出367.42萬(wàn)元,年末結轉和結余12.56萬(wàn)元。
二、關(guān)于一般公共決算功能分類(lèi)支出表說(shuō)明
雙鴨山市委政法委2015年財政撥款支出決算數367.42萬(wàn)元,具體安排情況如下:一般公共服務(wù)類(lèi)支出314.19萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)類(lèi)支出37.5萬(wàn)元;住房保障類(lèi)支出 15.73萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
雙鴨山市政法委1個(gè)決算單位,2015年“三公”經(jīng)費支出:44.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費:0.78萬(wàn)元、公務(wù)接待的批次11次,接待的人數60人,與年初預算對比減少了1.72萬(wàn)元,原因是減少了接待人員,公務(wù)用車(chē)運行維護費:43.8萬(wàn)元,與年初預算對比增加了33.6萬(wàn)元,原因是增加了車(chē)輛運行。公務(wù)用車(chē)保有量3輛,無(wú)因公出國(境)費用。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
雙鴨山市政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出106.5萬(wàn)元,與2014年對比增加了43.3萬(wàn)元,增加了68.68%,主要原因增加人員工資支出。
三、政府采購支出說(shuō)明
雙鴨山市政法委2015年度無(wú)政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2015年12月31日,雙鴨山市政法委共有3輛車(chē),一般公務(wù)用車(chē)1輛,其他用車(chē)2輛。無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。
五、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
雙鴨山市政法委無(wú)民生項目和重點(diǎn)支出項目。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門(mén)用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門(mén)根據法律、國家行政法規和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項用途的資金。
3、財政專(zhuān)戶(hù)資金:指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財政部門(mén)批準的收費許可證收取的繳入財政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購置及運行費:?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費:?jiǎn)挝话匆幎ㄩ_(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政法委2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣及統計表