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中共雙鴨山市委統戰部
2021年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
七、一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
十、政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說(shuō)明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第三部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部概況
一、部門(mén)職責
(一)貫徹落實(shí)加強黨對統一戰線(xiàn)工作集中領(lǐng)導的要求,發(fā)揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團結,協(xié)調統一戰線(xiàn)各方面關(guān)系,貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于統一戰線(xiàn)工作重大決策部署,鞏固發(fā)展最廣泛的愛(ài)國統一戰線(xiàn)。指導推動(dòng)全市統一戰線(xiàn)相關(guān)單位黨的建設工作。
(二)貫徹落實(shí)統一戰線(xiàn)工作的理論、政策和法律法規,深入調查研究,及時(shí)向市委和省委統戰部報告統一戰線(xiàn)工作情況并提出建議,統籌協(xié)調和指導各縣(區)、各部門(mén)和各單位統一戰線(xiàn)工作。
(三)貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統籌推進(jìn)全市統一戰線(xiàn)宣傳工作,組織實(shí)施中央、省委統戰部關(guān)于統一戰線(xiàn)宣傳工作政策和規劃,研判涉及統一戰線(xiàn)的輿情并協(xié)調有關(guān)部門(mén)應對處置。
(四)負責聯(lián)系各民主黨派,通報情況、反映意見(jiàn),貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
(五)負責聯(lián)系、培養無(wú)黨派代表人士,支持、幫助無(wú)黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會(huì )階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士,開(kāi)展思想政治工作,指導高等院校、科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì )組織開(kāi)展黨外知識分子和新的社會(huì )階層人士統戰工作。
(六)負責發(fā)現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導職務(wù)的工作,協(xié)助民主黨派市委、市工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
(七)貫徹落實(shí)黨的民族工作方針,維護民族團結;調查研究、協(xié)調檢查有關(guān)民族工作的重大方針、政策問(wèn)題;協(xié)調處理民族工作的重大問(wèn)題;聯(lián)系少數民族代表人物,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部工作。
(八)統一管理宗教工作,貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策,依法管理宗教行政事務(wù),積極引導宗教與社會(huì )主義社會(huì )相適應;聯(lián)系宗教界代表人士;調查研究、協(xié)調檢查有關(guān)宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題。
(九)參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策,調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見(jiàn),團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。
(十)統一領(lǐng)導海外統戰工作,牽頭開(kāi)展港澳統戰工作,開(kāi)展對臺統戰工作。貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府對臺方針政策,落實(shí)市委、市政府對臺工作部署,研究擬訂全市對臺工作、涉臺事務(wù)的相關(guān)政策規定。組織協(xié)調、督促檢查海外統戰工作政策和規劃落實(shí),聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士,聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。承擔市委對臺工作領(lǐng)導小組的日常工作。做好統一戰線(xiàn)外事管理工作。
(十一)統一管理僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,組織協(xié)調、督促檢查僑務(wù)工作政策和規劃落實(shí),調查研究有關(guān)國家地區僑情和僑務(wù)工作情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社會(huì )團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士,指導推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。
(十二)協(xié)助管理縣級黨委統戰部部長(cháng)。受市委委托,領(lǐng)導市工商聯(lián)黨組,指導市工商聯(lián)工作;指導市僑聯(lián)黨組,聯(lián)系指導市僑聯(lián)工作;管理市委臺灣工作辦公室(市政府臺灣事務(wù)辦公室);代管雙鴨山中華職業(yè)教育社。領(lǐng)導市社會(huì )主義學(xué)院黨組,指導市社會(huì )主義學(xué)院工作。做好統一戰線(xiàn)有關(guān)單位和團體的管理工作。
(十三)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)機構設置
中共雙鴨山市委統戰部設置5個(gè)內設機構,分別為:辦公室、黨派知識分子科、非公有制經(jīng)濟工作科、民族宗教科、港澳臺僑統戰工作科。
三、部門(mén)人員構成
中共雙鴨山市委統戰部及所屬事業(yè)單位總人數41人,在職人數21人,其中:行政編制人員18人、事業(yè)編制人員3人;退休人員20人。與2020年預算對比,在職人員減少2人;退休人員增加3人。
四、2021年預算編制范圍
2021年納入中共雙鴨山市委統戰部預算管理的單位共計1個(gè)。本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位1家,具體情況如下:
序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
1 |
中共雙鴨山市委統一戰線(xiàn)工作部 |
行政單位 |
2 |
雙鴨山市宗教團體事務(wù)服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
第二部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門(mén)預算公開(kāi)報表
(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
七、 一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、 政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)
十、 政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績(jì)效目標表
第三部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年收支總預算336.3萬(wàn)元,比上年預算數增加1.8萬(wàn)元,增長(cháng)0.54%。收入包括:一般公共預算收入336.3萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出229.4萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出63.6萬(wàn)元、衛生健康支出22.7萬(wàn)元、住房保障支出20.6萬(wàn)元。按照綜合預算的原則,中共雙鴨山市委統戰部所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年收入預算336.3萬(wàn)元,其中:一般公共預算收入336.3萬(wàn)元,占100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年支出預算336.3萬(wàn)元,其中:基本支出322.3萬(wàn)元,占總支出的95.84%;項目支出14萬(wàn)元,占總支出的4.16%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年財政撥款收支總預算336.3萬(wàn)元。收入包括:一般公共預算收入336.3萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算支出336.3萬(wàn)元,比上年預算數增加1.8萬(wàn)元,其中:
1、2013401行政運行(統戰事務(wù))2021年預算數為215.4萬(wàn)元,比上年預算數減少23.6萬(wàn)元,降低9.87%。主要原因是:經(jīng)費壓縮、退休人員增加。
2、2013402一般行政管理事務(wù)(統戰事務(wù))2021年預算數為14萬(wàn)元,比上年預算數增加3.3萬(wàn)元,增加30.84 %。主要原因是:民族宗教重點(diǎn)工作經(jīng)費增加。
3、2080501行政單位離退休支出2021年預算數為37.231.3萬(wàn)元,比上年預算數增加5.9萬(wàn)元,增長(cháng)18.85%。主要原因是:退休人員增加。
4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為26.4萬(wàn)元,比上年預算數減少4.2萬(wàn)元,下降增加13.73%。主要原因是:在職人員減少,轉退休。
5、2210201住房公積金2021年預算數為20.6萬(wàn)元,比上年預算數減少2.3萬(wàn)元,降低10.04%。主要原因是:退休人員增加。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算基本支出336.3萬(wàn)元,其中:
1、工資福利支出258.5萬(wàn)元,主要包括:基本工資97.1萬(wàn)元、津貼補貼77.4萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費26.4萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費22.7萬(wàn)元、住房公積金20.6萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出26.1萬(wàn)元,主要包括:辦公費5.5萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.9萬(wàn)元、福利費0.3萬(wàn)元、其他交通費用18.4萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出37.7萬(wàn)元,主要包括:退休費支出37.2萬(wàn)元、生活補助0.4萬(wàn)元、獎勵金0.1萬(wàn)元。
4、項目支出14萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算支出336.3萬(wàn)元,其中:
1、機關(guān)工資福利支出258.5萬(wàn)元,主要包括:工資津補貼188.8萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費49.1萬(wàn)元、住房公積金20.6萬(wàn)元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出40.1萬(wàn)元,主要包括:辦公經(jīng)費39.1萬(wàn)元、會(huì )議費1萬(wàn)元。
3、對個(gè)人和家庭補助支出37.7萬(wàn)元,主要包括:社會(huì )福利和救助0.5萬(wàn)元、離退休費37.2萬(wàn)元。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出,與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(部門(mén)經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出,與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金支出,與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說(shuō)明
2021 年,中共雙鴨山市委統戰部“三公”經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費 0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元, 2021 年“三公”經(jīng)費預算與上年相比無(wú)變化。主要原因是:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。
1、因公出國(境)費 2021 年預算數為 0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因為: 本單位無(wú)因公出國(境)費 支出。
2、公務(wù)接待費2021年預算數為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因為: 本單位無(wú)公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車(chē)購置2021年預算數為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因為: 本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置支出。
4、公務(wù)用車(chē)運行維護費 2021 年預算數為0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。主要原因為: 本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。
十二、關(guān)于項目支出績(jì)效目標的說(shuō)明
中共雙鴨山市委統戰部4個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及預算金額14萬(wàn)元。
十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排40.1萬(wàn)元,其中:辦公費39.1萬(wàn)元,會(huì )議費1萬(wàn)元。比上年預算數增加0.8萬(wàn)元,上升2.03%。主要原因是:計劃召開(kāi)全市會(huì )議及法律法規培訓。
十四、關(guān)于政府采購預算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府采購經(jīng)費支出,與上年一致。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2020年末,中共雙鴨山市委統戰部賬面固定資產(chǎn)總值69.96萬(wàn)元,共有車(chē)輛2臺。其中:車(chē)輛價(jià)值40.4萬(wàn)元,其他資產(chǎn)29.56萬(wàn)元,無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上設備。
第四部分 名詞解釋
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入:是指財政部門(mén)核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專(zhuān)款安排的支出。
4.工資福利支出(類(lèi)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出(類(lèi)):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。
6.離退休公用支出(類(lèi)):按照政策規定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動(dòng)費。
7.職工體檢費支出(類(lèi)):反映單位支付的職工體檢費。
8.對個(gè)人和家庭補助支出(類(lèi)):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(項):反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
14.住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會(huì )保障繳費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費,以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì )保障繳費。
3.住房公積金(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會(huì )議費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì )議費支出,包括會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
8.委托業(yè)務(wù)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢(xún)費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
10.因公出國(境)費用(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車(chē)運行維護費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修(護)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò )信息系統運行和維護費用,以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出(款):反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務(wù)支出(款):反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。
17.資本性支出(一)(款):反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì )福利和救助(款):反映按規定開(kāi)支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會(huì )保險費、獎勵金。
19.離退休費(款):反映離休費、退休費、退職(役)費。
20.其他對個(gè)人和家庭的補助(款):反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績(jì)效名詞解釋
1.預算績(jì)效管理:是以財政支出結果為導向,將績(jì)效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開(kāi)全過(guò)程,并實(shí)現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績(jì)效管理的重要組成部分。
2.績(jì)效目標:是預算績(jì)效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果,包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標,是績(jì)效執行監控、績(jì)效自評價(jià)和再評價(jià)等預算績(jì)效管理工作的前提和基礎。
(責任編輯:市財政局)